判断题
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所有审计报告、审计决定书均应由审计机关审计业务会议审定。
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审计机关业务部门对有关事项进行复核,并提出书面复核意见,审理机构对有关事项进行审理,出具审理意见书。
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对
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判断题
审计组实施审计或者专项审计调查后,应当提出审计报告,按照审计机关规定的程序审批后,以审计组的名义征求被审计单位、被调查单位和拟处罚的有关责任人员的意见。
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判断题
审计组组长应当确认审计工作底稿和审计证据已经审核,并从总体上评价审计证据的真实性和合法性。
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判断题
对专项审计调查中发现被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为,审计机关应当出具审计建议书。
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判断题
采取跟踪审计方式实施审计的,审计组在跟踪审计过程中发现的问题,以审计组的名义及时向被审计单位通报,并要求其整改。审计实施工作全部结束后,应当以审计机关的名义出具审计报告。
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判断题
审计报告包括审计机关进行审计后出具的审计报告以及专项审计调查后出具的专项审计调查报告。
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对
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判断题
审计工作底稿主要记录审计人员依据审计工作方案执行审计措施的活动。
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一份审计证据材料对应多个审计记录时,审计人员可以将审计证据材料附在与其关系最密切的审计记录后面,并在其他审计记录中予以注明。
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对
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判断题
审计人员应当依照法定权限和程序获取审计证据。
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判断题
一般审计项目的审计实施方案应当经审计组组长审定,并及时报审计机关业务部门备案。重要审计项目的审计实施方案应当报经审计机关主要负责人审定。
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