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判断题

对于经办复核制交易,一般情况下,经办柜员不保留业务传票,所有传票(含打印的内部通用凭证)一律提交复核柜员,由复核柜员整理、装订传票。

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非记账凭证是指柜台人员依据客户(或银行内部机构)提交的各类业务申请书(通知书)等,手工填制金融类业务凭证,凭以在核心业务系统中使用金融类交易对相关业务信息进行登记、变更、删除等处理。

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影像采集人员在扫描结束后,就可进行归档。

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影像采集人员在收到网点凭证时,需对凭证数量进行清点,登记《凭证交接登记簿》进行交接。

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同一柜员的业务传票(及附件)按缩微监督流水号顺序整理,并逐笔与“9314”交易联动打印出的柜员账务流水清单、非账务流水清单进行勾对(开、销户资料等仍按有关规定专夹保管)。对于有原始凭证,但是无对应流水号的凭证(一般为柜台经办的外围系统非金融类业务),装订在所有凭证的最后,并确保所有业务传票均已纳入管理,无遗漏。

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对于抹账业务,被抹账的原业务传票及抹账业务传票均应放置在该柜员当日业务传票的最后。

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业务部门如需新增虚拟柜员,应填写《中国光大银行核心业务系统柜员维护申请表》,还应在申请表中注明柜员属性、渠道名称、总个数等内容,并由办公室进行审批同意后,再交运营管理部统一维护。

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在核心业务系统维护柜员信息时,如发现柜员代号、姓名不正确,应联系总行运营部在sap系统中修改。

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柜员交易限额是指柜员在核心业务系统中拥有的现金借、贷方交易的交易限额。

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“34-库管柜员”、“35-出纳柜员”、“36-库管柜员兼主管”角色柜员及分行本*部现金中心人员做“9314柜员平账”时联动“9384现金尾箱换人/限额碰库”。

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