单项选择题X 纠错

A.将已发生的销售业务不登记入账
B.将未曾发生的销售入账
C.未将已质押的存货披露
D.长期待摊费用的摊销期限不恰当

参考答案:
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单项选择题

A.内部审计是注册会计师审计的基础
B.政府审计是独立性最强的一种审计
C.注册会计师审计意见旨在提高财务报表的可信赖程度
D.财务报表的合法性是财务报表使用者最为关心的

多项选择题

A.企业内部控制的好坏
B.银行借款金额
C.是否存在企业未入账的负债
D.是否存在或有负债
E.银行存款是否存在

多项选择题

A.适当的职责分离
B.正确的授权审批
C.充分的凭证和记录
D.凭证的预先编号
E.按月寄出对账单

多项选择题

A.控制环境
B.风险评估过程
C.信息系统与沟通
D.控制活动
E.对控制的分工

多项选择题

A.从外部单位获取的审计证据比从内部来源获取的审计证据更可靠
B.内部控制有效时内部生成的审计证据比内部控制薄弱时内部生成的审计证据更可靠
C.推论得出的审计证据都不可靠
D.录音形式的审计证据比照片形式的审计证据更可靠
E.复印的审计证据比传真获取的审计证据更可靠

多项选择题

A.组织结构
B.批准证书
C.营业执照
D.审计策略
E.审计计划

多项选择题

A.管理层对财务报表的责任
B.财务报告审计的目标
C.执行审计工作的安排
D.管理层为注册会计师提供必要的工作条件和协助
E.解决争议的方法

多项选择题

A.取得客户的授权
B.根据法规要求,为法律诉讼准备文件或提供证据
C.接受同业复核
D.接受注册会计师协会或监管机构依法进行的质量检查
E.取得其他客户的要求

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