单项选择题
A.业务授权控制B.职责分工控制C.凭证记录控制D.实物控制
A.某项内部控制设计合理且预期运行有效,能够防止重要问题的发生B.审计人员决定不依赖某项内部控制的C.仅实施实质性审查不足以为发现重要问题提供适当、充分的审计证据D.仅实施内部控制测评足以发现重要问题提供适当、充分的审计证据E.被审计单位规模较小、业务比较简单
A.组织应设定清晰明确的目标,以识别和评估与目标相关的风险B.组织应展现对诚信和道德价值的承诺C.组织应该选择并执行那些可以将影响其目标实现的风险降至可接受水平的控制活动D.针对信息技术,组织应选择并执行一般控制活动以支持其目标的实现
A.会计信息控制B.经营决策控制C.察觉式控制D.事中控制
A.材料的验收和领用制度B.质量控制C.生产计划的过程D.固定资产的定期盘点制度
A.账面审计B.内部控制审计C.以抽样为基础的内部控制审计D.以测评内部控制为基础的抽样审计
A.先付年金 B.后付年金 C.延期年金 D.永续年金
A.国债利率 B.银行贷款利率 C.银行存款利率 D.企业债券利率
多项选择题
A.弥补以前年度亏损 B.转增资本公积金 C.提取法定公积金 D.提取任意公积金 E.向投资者分配利润
A.监督本级总预算的执行 B.审查和批准本级预算调整方案 C.撤销本级人民代表大会常务委员会关于预算、决算的不适当的决议 D.撤销本级政府关于预算、决算的不适当的决定和命令 E.审查和批准本级政府决算
A.销售热力 B.修理汽车 C.进口石油 D.提供财务咨询服务 E.销售农用薄膜