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内部审计机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为审计方案的一部分。
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内部审计机构应当建立审计工作底稿的一级复核制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。
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内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。
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内部审计机构应将审计报告提交组织财务部门,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
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内部审计力量不足的,应当将审计任务委托社会中介机构进行。
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内部审计人员勤勉工作是预防舞弊的主要途径。
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内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
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内部审计人员应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等清晰、完整地记录在审计报告中。
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内部审计人员在社会交往中,应当履行保密义务,警惕非故意泄密的可能性。
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内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后,应该扩展审计工作来确定是否有理由进行调查
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纳税人、扣缴义务人在金融机构的存款不足以同时支付税款和金融机构贷款时,金融机构可先扣收贷款,再扣缴税款。
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