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内部审计人员应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等清晰、完整地记录在审计报告中。
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内部审计人员在社会交往中,应当履行保密义务,警惕非故意泄密的可能性。
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对
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内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后,应该扩展审计工作来确定是否有理由进行调查
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对
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纳税人、扣缴义务人在金融机构的存款不足以同时支付税款和金融机构贷款时,金融机构可先扣收贷款,再扣缴税款。
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逆查法的优点是全面细致,不容易遗漏错弊事项。
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农村信用社办理存、贷和结算等业务,适用商业银行法的有关规定。
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对
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农村中小金融机构内部审计部门应对董(理)事会负责。
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对
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其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可以不遵守内部审计准则的相关规定。
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全部审计和详细审计的涵义是一致的。
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全部审计与详查法,局部审计与抽查法都是同一种审计技术方法。
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任何单位和个人不得印刷、发售代币票券,代替人民币在市场上流通。
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