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全部审计和详细审计的涵义是一致的。
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全部审计与详查法,局部审计与抽查法都是同一种审计技术方法。
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任何单位和个人不得印刷、发售代币票券,代替人民币在市场上流通。
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如果被审计单位的内部控制不健全,审计人员则应扩大抽取的样本量。
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如果经了解得知被审单位的内部控制不健全,则评估其控制风险水平高,因此就应扩大抽取的样本量,甚至进行详查。
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若发现的舞弊行为性质严重或金额较大,应在出具的常规审计报告中说明。
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商业银行的内部审计部门无权获得商业银行的所有经营信息和管理信息。
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商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的横向管理。
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商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离。
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商业银行内部控制是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对差错进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。
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商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的请假、报告制度。
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