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商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的横向管理。
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商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离。
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商业银行内部控制是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对差错进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。
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商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的请假、报告制度。
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商业银行应建立合规管理部门与内部审计部门在合规管理方面的协作机制。
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上市公司按照《公司法》等规定接受会计师事务所对其财务报表进行的审计是强制审计。
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审查内部控制的目的是为下一步工作创造条件。
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审计部负责全行审计制度的制定。
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审计部门检查被审计单位的会计报表、会计账簿、会计凭证以及其他有关资料,涉及秘密的,被审计单位可以拒绝。
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审计档案是指审计部门在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录。
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审计的基本职能是监督、评价、鉴证。
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