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商业银行应建立合规管理部门与内部审计部门在合规管理方面的协作机制。
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上市公司按照《公司法》等规定接受会计师事务所对其财务报表进行的审计是强制审计。
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审查内部控制的目的是为下一步工作创造条件。
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审计部负责全行审计制度的制定。
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对
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审计部门检查被审计单位的会计报表、会计账簿、会计凭证以及其他有关资料,涉及秘密的,被审计单位可以拒绝。
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审计档案是指审计部门在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录。
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审计的基本职能是监督、评价、鉴证。
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对
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审计对象指的是被审计单位的会计资料及其所反映的财务收支活动。
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审计工作底稿保管期限一般不低于10年。
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对
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审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。
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审计稽核工作问责机制实施一级对一级负责,上级对下级层层追究责任的问责机制。
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对
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