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判断题

审计档案是指审计部门在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录。

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审计的基本职能是监督、评价、鉴证。

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审计对象指的是被审计单位的会计资料及其所反映的财务收支活动。

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审计工作底稿保管期限一般不低于10年。

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审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。

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审计稽核工作问责机制实施一级对一级负责,上级对下级层层追究责任的问责机制。

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审计人员编制的审计工作底稿不属于审计证据。

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审计人员的审计工作建立在对内部控制制度评价的基础上,这种审计模式被称为风险导向审计。

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审计人员擅自调整、修改、删除稽核报告中反映的问题,致使上报的审计报告不真实、不完整,但未造成后果的给予稽核人员罚款。

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审计人员在函证存款业务时,不必向存款账户已结清的客户发函。

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