查答案就用赞题库小程序 还有拍照搜题 语音搜题 快来试试吧
无需下载 立即使用

你可能喜欢

判断题

审计稽核部负责组织、管理和具体实施全行的审计稽核工作,并对农商行董事会和审计委员会负责。

参考答案:

判断题

飞行检查的内容可根据内部工作重点或外部监管要求随时进行调整或补充。

参考答案:

判断题

在对营业网点实施飞行检查时,需要一级支行配合的,一级支行要积极进行配合,不得向被检查网点通风报信;不得无故拖延不办。

参考答案:

判断题

飞行检查小组在检查中发现重大问题,应及时向上级报告。若有必要,飞行检查可直接转入常规审计。

参考答案:

判断题

飞行检查原则上由总行审计稽核部门组织实施,也可以结合其他项目与相关部门共同组织实施。

参考答案:

判断题

内控评价综合得分=∑(各项目评价得分*该项权重)。其中:内部环境权重为10%、风险评估权重为10%、内部控制活动权重为65%、信息与沟通权重为5%,监督与纠正权重为10%。

参考答案:

判断题

内控评价等级由高至低共分为二级。

参考答案:

判断题

内控评价各阶段涉及的有关记录、表格、内部控制评价报告、纠正措施及跟踪改进情况均应作为内部控制档案妥善保管。

参考答案:

判断题

内控评价中书面文档检查法:查看各种制度规定、管理办法、会议记录、工作日志、影音资料、报表账册、检查结论等,通过对以上资料进行定量和定性分析,审查其内容的充分性、合规性、有效性和适宜性。

参考答案:

判断题

信息科技审计可采取现场审计、非现场审计或者现场与非现场相结合的方式进行。

参考答案:
赞题库

赞题库-搜题找答案

(已有500万+用户使用)


  • 历年真题

  • 章节练习

  • 每日一练

  • 高频考题

  • 错题收藏

  • 在线模考

  • 提分密卷

  • 模拟试题

无需下载 立即使用

版权所有©考试资料网(ppkao.com)All Rights Reserved