单项选择题X 纠错

A.首席审计官
B.董事会
C.审计委员会
D.高管层

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多项选择题

A.首席审计官
B.董事会
C.审计委员会
D.高管层

单项选择题

A.内部审计包括评价组织资源使用的效果和效率
B.内部审计包括评价是否遵守法律、法规与合同
C.内部审计已发展到证实资产的存在性以及检查安全防护资产的方式
D.内部审计已发展到评价所有的风险管理、控制和治理体系

多项选择题

A.年度审计计划
B.董事会临时交办的事项
C.职能部门提请
D.突发事件

多项选择题

A.工作方案必须在实施前得到批准
B.对方案的任何调整都必须及时报批
C.工作方案包括所应用的方法,比如利用技术的审计方法和抽样技术
D.工作方案可以是口头批准

多项选择题

A.审计时间需要延长
B.发现舞弊和重大违规
C.管理层迫切需要了解的特殊问题
D.审计范围发生变化

多项选择题

A.信赖过度风险
B.信赖不足风险
C.误受风险
D.误拒风险

多项选择题

A.信赖过度风险
B.信赖不足风险
C.误受风险
D.误拒风险

多项选择题

A.信赖过度风险
B.信赖不足风险
C.误受风险
D.误拒风险

单项选择题

A.根据抽样结果对实际存在重大错误的账户余额得出不存在重大错误的结论
B.根据抽样结果对实际不存在重大错误的账户余额得出存在重大错误的结论
C.根据抽样结果对内控制度的信赖程度低于其实际应信赖的程度
D.根据抽样结果对内控制度的信赖程度高于其实际应信赖的程度

多项选择题

A.审计立项依据
B.背景介绍
C.审计目标
D.审计范围
E.内部审计师的总体意见
F.审计结论
G.审计建议
H.行动计划
I.审计业务客户的意见

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