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判断题

董事会审批年度审计计划是对内部审计独立性的损害。

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判断题

为保持独立性,内部审计计划的制定不应该考虑高级管理层和董事会的意见。

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内部定期评估和外部评估结果应该至少每年报告一次。

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首席审计官不需要向董事会和高管层报告内部评估的结果。

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外部评估只评估质量保证与改进程序即可。

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蓄意参与违法活动属于不诚信。

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内部审计师不能对其以往负责的运营业务提供咨询服务。

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如果对首席审计官负责的业务提供确认服务,应由内部审计部门的质量保证部门进行监督。

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内部审计师在审计期间可以接受被审计人员赠送的挂历。

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内部审计师应该尊重被审计单位专家的意见。

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