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判断题

内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构在进行审计项目时,对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,经批准,有权予以没收。

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判断题

内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构在进行审计项目时,对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为及时向单位主要负责人报告,做出临时制止决定。

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判断题

内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构在进行审计项目时,可以对审计事项外的问题向有关单位和个人开展调查和询问。

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内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本*单位要求,对本*单位内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计。

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不属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作,可以参照《规定》执行。

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判断题

审计机关在审计中,特别是在国家机关、事业单位和国有企业二级以下单位审计中,应当有效利用内部审计力量和成果。对内部审计发现且已经纠正的问题不再在审计报告中反映。

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判断题

内部审计结果及整改情况应当作为考核、任免、奖惩干部和相关决策的重要依据。

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对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时进行整改,并将整改结果口头告知内部审计机构。

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判断题

内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构有权在进行审计期间检查有关计算机系统及其电子数据和资料。

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判断题

内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构必须督促落实审计发现问题的整改工作。

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