单项选择题X 纠错

A.了解程序
B.符合性测试程序
C.实质性测试程序
D.分析性程序

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单项选择题

A.建立健全被审计单位内部控制制度
B.保护被审计单位资产的安全、完整
C.按照独立审计准则的要求出具审计报告,并保证审计报告的真实性、合法性
D.保证被审计单位的会计资料的真实、合法和完整

单项选择题

A.详细审计阶段
B.资产负债表审计阶段
C.会计报表审计阶段
D.现代审计阶段

单项选择题

A.内部控制设计
B.内部控制执行情况
C.审计人员的主观意愿
D.审计人员对控制风险的估计水平

单项选择题

A.如果会计报表不符合国家颁布的企业会计准则和相关会计制度的规定,未能从整体上公允反映被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量
B.如果注册会计师在审计过程中,审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛,不能获取充分、适当的审计证据,以至无法对会计报表发表意见
C.存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况,且不影响已发表的意见
D.存在可能对会计报表产生重大影响的不确定事项(持续经营问题除外),且不影响已发表的意见

多项选择题

A.审计人员难以对内部控制作出评价
B.关键控制点失控
C.审计人员拟进行控制测试
D.内部控制可能防止、发现或纠正重大错报和漏报

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