单项选择题X 纠错

A.风险测试
B.符合性测试
C.实质性测试
D.重要性测试

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单项选择题

A.保证交易正确反映
B.保证账实相符
C.保证遵守国家法律法规
D.保证业务活动按照适当的授权进行

单项选择题

A.书面证据
B.言词证据
C.询证证据
D.实物证据

单项选择题

A.审计责任
B.审计风险
C.会计风险
D.会计责任

单项选择题

A.独立审计准则
B.质量控制准则
C.职业道德准则
D.后续教育准则

单项选择题

A.查错防弊
B.查找控制弱点
C.查找风险
D.察觉错误

多项选择题

A.可以单独审查
B.不少项目有具体会计准则
C.审计难度较大
D.无法清晰审核
E.审计风险高

判断题

在执行小规模企业财务报表审计业务时,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。

参考答案:

判断题

与财务报告相关的沟通可以采用政策手册、会计和财务报告手册及备忘录等形式进行,也可以通过发送电子邮件、口头沟通和管理层的行动来进行。

参考答案:

判断题

如果注册会计师不打算依赖被审计单位的内部控制,则无需了解内部控制。

参考答案:
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