名词解释X 纠错

参考答案:

是指注册会计师对企业货币资金业务的收付和结存情况所进行的审计。

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良好的货币资金内部控制制度应包括?

参考答案:(1)职责分工:要求现金由出纳部门专人负责保管。当日现金收入要及时送存银行;出纳部门保证其安全性;现金的保管与会计记录的...

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注册会计师需对投资循环涉及的哪些主要会计科目进行实质性程序?

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投资循环的审计目标是如何表述的?

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筹资循环的内部控制分别包括哪些主要环节?如何进行控制测试?

参考答案:筹资业务的内部控制的主要环节有:(1)筹资的授权审批控制;(2)职责分离控制;(3)会计控制;(4)实物保管的控制;(5...

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筹资循环的审计目标是如何表述的?

参考答案:筹资业务的审计目标:(1)确认被审计单所记录的各项筹资业务确实存在,记录金额是否正确;(2)审查所有与筹资有关的业务是否...

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筹资循环包括哪些主要业务活动?在办理具体业务时,主要应用哪些账户和凭证?

参考答案:(一)筹资涉及的主要业务活动有:(1)筹资的审批授权;(2)签订合同或协议;(3)取得资金;(4)计算利息或股息;(5)...

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投资业务的内部控制测试主要程序?

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