单项选择题X 纠错

A.审计效率
B.审计效果
C.样本的选择
D.审计质量控制

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多项选择题

A.提高审计人员的业务水平
B.参照执行审计准则
C.保持审计的独立性
D.聘请法律顾问
E.分清审计机关与被审计单位的责任

多项选择题

A.凭证种类要齐全
B.凭证内部要完整
C.凭证要预先连续编号
D.所以凭证都要由会计人员填制
E.重要凭证要由专人负责保管

多项选择题

A.检查文件资料
B.询问相关人员
C.实地观察
D.分析
E.重新操作

多项选择题

A.内部控制设置极不健全
B.相关内部控制完全失效
C.不打算进行内部控制测试
D.不打算进行内部控制测试
E.内部控制比较健全有效

多项选择题

A.健全性评价
B.合理性评价
C.合法性评价
D.有效性评价
E.真实性评价

多项选择题

A.分析
B.检查管理制度
C.询问有关人员
D.观察业务活动
E.检查文件记录

多项选择题

A.控制环境
B.风险管理
C.控制活动
D.信息与沟通
E.对控制的监督

多项选择题

A.授权审批控制
B.原材料消耗定额控制
C.职责分工控制
D.固定资产盘点控制
E.会计记录的定期核对

多项选择题

A.缺少内部控制的重要业务领域
B.内部控制设置健全运行有效的业务领域
C.内部控制没有发挥作用的领域
D.内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域
E.内部控制设置过于复杂、控制成本过高的领域

多项选择题

A.保护财产物资的安全和完整
B.保证会计信息的真实可靠
C.促进遵守国家法律法规
D.提高审计人员的工作效率
E.通过内部控制测试来代替实质性审查

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