多项选择题X 纠错
A、会计凭证的复核 B、固定资产的定期盘点 C、质量控制 D、会计记录的定期核对 E、材料的验收
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单项选择题
A、授权审批控制 B、原材料消耗定额控制 C、职责分工控制 D、固定资产盘点控制
A、人事政策 B、组织结构设置 C、风险评估 D、凭证与记录控制
A、独立检查 B、实物控制 C、对控制的监督 D、职责分工控制
A、风险评估 B、对控制的监督 C、控制活动 D、信息与沟通
A、控制环境 B、风险评估 C、控制活动 D、信息与沟通
A、审计目标 B、审计效率 C、实质性测试 D、评估风险
A、转入内部控制测试阶段 B、提高控制风险评估水平 C、提高固有风险评估水平 D、直接进行实质性审查
A、实地观察法 B、证据检查法 C、经验估计法 D、重复执行法
A、缺少内部控制的重要业务领域 B、内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域 C、内部控制没有发挥作用的领域 D、内部控制能够防止重大错报
A、经营决策控制 B、财产物资控制 C、会计信息控制 D、预防式控制
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