单项选择题X 纠错

A.内部控制审计报告
B.财务报表审计报告
C.审计工作底稿
D.内部控制评价报告

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单项选择题

A.标准内部控制审计报告
B.带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告
C.否定意见内部控制审计报告
D.带期后事项段的无保留意见内部控制审计报告

单项选择题

A.设计缺陷
B.执行缺陷
C.重大缺陷
D.重要缺陷

单项选择题

A.《中国注册会计师执业准则》及其指南
B.《中国注册会计师审计准则问题解答》
C.《企业内部控制基本规范》
D.《财务报表审计工作底稿编制指南》

单项选择题

A.合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略
B.会计师事务所接受委托,对特定基准日企业内部控制设计与运行的有效性进行审计
C.由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的,旨在实现控制目标的过程
D.企业所有权和经营权分离的情况下,界定企业各相关利益集团与所有者之间关系的组织方式、控制机制、利益分配的所有机构与制度安排

单项选择题

A.全面性原则
B.重要性原则
C.制衡性原则
D.公开性原则

单项选择题

A.始终是人工控制
B.控制在所审计期间的相关时点是如何运行的
C.控制是否得到一贯执行
D.控制由谁或以何种方式执行

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