多项选择题X 纠错

A、审阅
B、分析性程序
C、访谈
D、小组内部沟通

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多项选择题

A、法律尽职调查
B、业务尽职调查
C、财务尽职调查
D、人力资源尽职调查

多项选择题

A、行业/企业的业务模型、盈利模式
B、历史财务数据的真实性,可靠性
C、内控制度的健全性
D、税务问题

单项选择题

A、职业判断
B、以往审计经验
C、风险评估
D、重要性和审计风险水平

多项选择题

A、企业按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及企业自身内部控制制度的要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制
B、注册会计师已经按照《企业内部控制审计指引》的要求计划和实施审计工作,在审计过程中未受到限制
C、财务报表审计后未发现财务报表存在重大错报
D、内部控制审计中未注意到非财务报告内部控制存在重大缺陷

多项选择题

A、获取充分、适当的证据,支持其在内部控制审计中对内部控制有效性发表的意见
B、获取充分、适当的证据,支持其在财务报表审计中对控制风险的评估结果
C、合理确定重要性水平
D、合理确定审计风险水平

多项选择题

A、询问适当人员
B、观察经营活动、检查相关文件
C、重新执行
D、重新计算

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