多项选择题X 纠错
A、内部审计 B、独立审计 C、整合审计 D、外部审计
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多项选择题
A、注册会计师发现会计人员舞弊 B、企业更正已经公布的财务报表 C、注册会计师发现当期财务报表存在… D、企业审计委员会和内部审计机构…
A、询问适当人员 B、观察经营活动 C、检查相关文件 D、穿行测试
A、与企业相关的风险 B、相关法律法规和行业概况 C、企业组织结构、经营特点和资本结构等相关重要事项 D、企业内部控制最近发生变化的程度
A、内部控制评价报告应当报经董事会或… B、企业内部控制审计报告应当与内部… C、企业应当以12月31日作为年度内部… D、内部控制评价报告应于基准日后4个月内报出
A、董事会对内部控制报告真实性的声明 B、内部控制评价工作的总体情况 C、内部控制评价的依据 D、内部控制评价的范围
A、内部控制评价是对内部控制合理性… B、企业董事会应当对内部控制评价… C、可以授权内部审计部门或专门机构… D、对内部控制设计与运行…
A、针对某一控制目标,缺失必要的控制点 B、已有的内部控制设计不当 C、设计恰当的内部控制未… D、控制执行人没有取得必要…
A、组织评价工作组 B、了解被评价单位基本情况 C、确定检查评价范围和重点 D、开展现场检查测试
A、内部环境 B、风险评估 C、控制活动 D、外部监督
A、个别访谈法 B、专家咨询法 C、抽样法 D、穿行测试法
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