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内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,必要时可以负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。()
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内部审计机构应当接受组织监事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与监事会或者最高管理层及时、高效的沟通。()
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内部审计,是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和全面性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。()
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内部审计人员在社会交往中,应当履行诚信正直义务,警惕非故意泄密的可能性。()
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内部审计人员应当遵循保密原则,公正、不偏不倚地作出审计职业判断。()
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当内部审计人员的客观性受到严重影响,且无法采取适当措施降低影响时,停止实施有关业务,并及时向董事会或者最高管理层报告。()
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判断题
内部审计人员从事内部审计活动时,应当遵守内部审计人员职业道德规范,认真履行职责,不得损害国家利益、组织利益和内部审计职业声誉。()
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审计计划一般包括年度审计计划和项目审计方案。()
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项目审计方案是对实施具体审计项目所需要的审计内容、审计程序、人员分工、审计时间等作出的安排。()
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项目审计方案的编制及调整情况可以不用编制审计工作底稿。()
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判断题
审计工作底稿应当内容完整、记录清晰、结论明确,客观地反映项目审计方案的编制及实施情况,以及与形成审计结论、意见和建议有关的所有重要事项。()
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