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内部控制缺陷按照影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和常见缺陷。
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与控制相关的风险越高,注册会计师需要获取的审计证据就越少。
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在自上而下的审计方法下执行内部控制审计,如果识别并选取了能够充分应对重大错报风险的控制,则需要再测试针对同样认定的其他控制。
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