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与控制相关的风险越高,注册会计师需要获取的审计证据就越少。
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在自上而下的审计方法下执行内部控制审计,如果识别并选取了能够充分应对重大错报风险的控制,则需要再测试针对同样认定的其他控制。
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如果监督审阅过程中的程序有足够的精确度以复核各个下属机构的工作是否恰当,那么注册会计师可以考虑测试该项企业层面控制,并且必须对每个下属机构银行余额调节表的相关控制进行测试。
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