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单项选择题

A.程序审计。
B.财务审计。
C.遵循性审计。
D.经营审计。

单项选择题

A.在付款时审查并取消辅助性文档
B.要求支票签署人直接将支票邮寄给卖方
C.对每项开支审查入账情况
D.在从卖方订购材料之前审批采购订单

单项选择题

A.简洁但完整
B.遵守唯一的格式和安排
C.含有业务客户使用的所有格式和程序的例子
D.不包含业务客户记录的复印件

单项选择题

A.参与系统开发会影响审计独立性,并且在系统运行之后,内部审计师不能对其进行客观的评价
B.参与系统开发会拖延这个项目的进行
C.参与系统开发会使内部审计师成为应用程序的部分设计者,一旦系统有问题,内部审计师也会承受责备
D.以上答案都不对

单项选择题

A.不接受该业务,因为建议控制措施将有损于未来对该分部进行审计的客观性
B.不接受该业务,因为审计部门精通的是会计控制,而非市场营销控制
C.接受该业务,但是需要向管理层指出提供控制方面的建议将有损于客观性,将来在市场营销领域的业务也会受损
D.接受该业务,因为没有损害客观性

单项选择题

A.公司控制机制包括内部和外部机制。
B.管理层的薪酬方案是公司控制机制的组成部分。
C.因员工优先认股权或员工股票红利而导致的股东财富稀释属于会计问题,而不属于公司治理问题。
D.与董事会相比,公司的内部审计师对公司治理要承担更多的责任。

单项选择题

A.计划阶段。
B.在评价风险管理和控制系统之后。
C.在开展业务时。
D.为确保下次业务能涵盖所指出的问题区域,在每次业务结束后对标准业务方案进行修改时。

单项选择题

A.准备审计演示的投影仪幻灯片
B.准备用于总结审计结果的陈述报告
C.准备固定资产折旧表
D.从微机上传数据到主机

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