单项选择题X 纠错

A.与可接受的会计准则相符合
B.机构预算过程的适当性
C.财务报告的准确性
D.对专项基金各种支出的批准情况

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单项选择题

A.检查和评价部门采取的遏制舞弊的措施的充分性和有效性
B.建立并保持部门的内部控制系统
C.计划部门的舞弊遏制活动
D.控制部门的舞弊遏制活动

单项选择题

A.有客户提供的已审计过的财务报表支持的赊销批准文件。
B.被审计单位记录中开给客户的销售发票副本。
C.直接从客户处取得的肯定式函证回函。
D.记录中与赊销相关的客户采购订单。

单项选择题

A.不清晰的收益
B.缺乏工具
C.组织内部权力斗争
D.组织文化

单项选择题

A.输入测试数据,以验证对输入数据进行编辑控制的有效性
B.检查并测试接触控制,确保只有经授权的职员才能进入系统
C.运用通用审计软件,确认未包括在特定参数中的所有数据
D.运用通用审计软件抽取员工记录样本,确定样本中数据项目的有效性,并以此推断总体情况

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