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单项选择题

A.评价现金收取和类似交易的控制系统
B.验证现金头寸表达的公允性
C.评价机构整体内部控制系统适当性
D.审核确立的系统,确保能遵守对经营产生重大影响的政策和程序

单项选择题

A.审计师注意到涉及该账户舞弊的明确的强有力的证据
B.该公司的经营稳定,在过去的年份没有多大变化
C.审计师希望识别出该年份中大量反常的或不常发生的交易
D.这些经营费用随其他经营费用的变化而变化,但其变化和收入不相关

单项选择题

A.开始该业务,并将HSE培训列入下年的培训计划以便开展后续审计
B.向审计委员会建议由该工厂自己的HSE职员去实施该项工作
C.寻求审计委员会的同意,从外部获得HSE专家的适当支持
D.推迟实施该项审计业务,告知审计委员会进行该项业务要先花几个月的时间去培训内部审计职员

单项选择题

A.告知内部审计主管
B.同工程师进行私人会谈,来正视这种情形
C.按照预定进度完成审计工作,并在工作底稿中注明发生重复支付的900美元
D.等候工程师找到一些证人,然后询问有关的付款情况

单项选择题

A.预计误差率
B.置信水平
C.数据差异程度
D.精确程度

单项选择题

A.审批业务工作方案
B.确保外部审计师在任何时候都能依赖内部审计活动的工作
C.在业务报告公布前,审核并认可所有的内部审计业务报告
D.支持对内部审计活动提出的建议的落实情况进行恰当的监督

单项选择题

A.“德尔菲”技术
B.指数平滑法
C.回归分析法
D.线性规划法

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