单项选择题X 纠错
内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项是应主要关注的内容?()
I.职责分工不充分
II.采购职能被削弱
III.信用卡可能被用于私利
IV.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款
A.I和III
B.II和IV
C.只有III
D.I、II、III和IV
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单项选择题
A.由定期评估支持确定
B.由董事会决定
C.根据经济指数,例如消费价格指数自动调整
D.等于单个资产的账面价值
单项选择题
A.对风险管理过程进行评估和编制报告
B.管理已识别的风险
C.评价管理层的风险过程的充分性和有效性
D.对管理层实施控制咨询,帮助应对已识别的风险
单项选择题
A.处理错误会增加
B.公司面临的风险将减少
C.处理时间增加
D.传统的职责分离会减少
单项选择题
A.用于评估和衡量内部审计部门运行情况的标准
B.内部审计师最低限度的道德行为标准
C.旨在说明内部审计应当怎样实施的陈述
D.适用于各种内部审计部门的标准
单项选择题
A.所获取的数据可能不完整或缺乏时效性。
B.数据定义可能过时。
C.主机数据可能被终端用户的更新活动所破坏。
D.重复下载可能会耗尽终端用户微机的存储容量。
单项选择题
A.确认审计部门必须审查的经营部门。
B.确认应向审计委员会进行披露的类别。
C.接触与审计绩效相关的记录、人员和实物资产。
D.接触外部审计师的工作底稿。
单项选择题
A.在对可能的舞弊进行调查时与安全人员和法律执行机构配合。
B.每次审计中都对舞弊进行测试并尽可能进行追查。
C.协助设计控制系统以防止舞弊。
D.评价控制系统在防止潜在风险暴露方面的充分性和有效性。