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单项选择题

A.在半年内进行一次后续审计,以评估纠正措施的执行情况。
B.获得审计委员会的同意后,进行适当的后续工作。
C.监督纠正措施的执行情况,并且在适当的时候,计划后续审计工作。
D.调整下次索赔部门定期审计计划的审计范围。

单项选择题

A.出具这一结果的审计报告。
B.向首席执行审计师和客户报告这一情况。
C.缩小审计范围,只审计又可能得出结论的范围。
D.停止审计活动。

单项选择题

A.总经理。
B.内部审计部门的管理层。
C.审计委员会。
D.组织安全部门的管理层。

单项选择题

A.审计委员会。
B.审计项目经理。
C.首席审计执行官或其指派者。
D.被审计单位需要报告的人。

单项选择题

A.向审计委员会主席报告该证据,并建议开展调查。
B.向内部法律顾问报告该证据,并询问其调查建议。
C.不采取任何的措施,因为并不影响审计工作。
D.开展充分的审计工作,以得出是否已发生舞弊行为的结论,然后将审计发现报告给审计委员会主席,如果公司没有采取任何恰当的行动,则将审计发现报告给政府官员。

单项选择题

A.经过管理层或审计委员会的批准,首席审计执行官安排跟踪活动。
B.内部审计师应确认是否采取了纠正行动,并达到了理想的结果,或者管理层已经承担没有采取纠正行动所带来的风险。
C.内部审计师应该确认该行动是否获得理想结果。
D.以上三项都正确。

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