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单项选择题

A.未完成审计活动或方案的不确定的目标。
B.事件或行为对审计活动产生所有影响的可能性
C.事件或行为对审计活动产生不利影响的可能性。
D.未完成审计活动或方案的既定目标。

单项选择题

A.没有对审计范围内所有交易的业务开展详细的检查
B.确定审计范围内任何可能的舞弊都没有包括重大的金额
C.确定审计范围内扩展审计程序的成本会超出潜在的收益
D.假定审计范围内的内部控制是充分、有效的

单项选择题

A.会计主管同时操作和记录现金存款
B.保安允许仓库保管员在没有得到授权的情况下将公司资产搬出仓库
C.公司赊销商品却没有适当的信用批准
D.公司指派一名不认识字的员工保管磁带库和运行手册

单项选择题

A.残料成本
B.销售亏损
C.营业外支出总额
D.风险暴露乘以损失概率

单项选择题

A.以书面形式传达给董事会
B.在报告中记录管理层的限制行为
C.对限制的范围不进行审计
D.与管理层进行协商

单项选择题

A.设计控制系统
B.制定控制系统的规章制度
C.在实施前检查控制系统
D.了解控制系统

单项选择题

A.确保内部审计部门独立完成,无需外部专家的协助
B.展示其有足够的能力来满足审计计划的要求
C.在员工面前建立可信度
D.内部审计部门职位规划的需要

单项选择题

A.消除审计风险
B.节约审计成本
C.为审计观察和建议提供健全依据
D.遵守《标准》

单项选择题

A.完成审计业务所需要的文字工作量
B.为完成审计目标进行资源分配
C.审计领域的重大风险
D.完成审计业务目标的时间安排

单项选择题

A.审计委员会中的独立董事组成可能与管理层存在亲密的私人和工作关系
B.审计委员会的观点受到公司总裁的限制
C.审计委员会注重对利润的追求,忽略社会效益
D.审计委员会委员不精通会计和经济方面的知识

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