多项选择题X 纠错

A.统计抽样
B.非统计抽样
C.属性抽样
D.变量抽样

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单项选择题

A.照常执行
B.拒绝执行
C.暂缓执行
D.禁止执行

单项选择题

A.时间不同
B.对象不同
C.编写单位不同
D.地点不同

单项选择题

A.审计报告
B.审计业务约定书
C.审计工作底稿
D.管理建议书

单项选择题

A.委托单位
B.国家审计机关
C.注册会计师
D.会计师事务所

问答题

请指出审计人员在审计时,为实现下表所列的有关内部控制目标,而应采用的内部控制符合性测试和交易实质性测试的方法。

参考答案:

问答题

如果审计人员认为资产负债表的错漏报加总为10万元时是重要的,损益表错漏报加意为20万元是重要的,在制定审计计划时,审计人员应将其重要水平定为多少?为什么?

参考答案:审计人员应选择的重要性水平为10万元,因为按照《独立审计准则》的规定,当不同的会计报表的重要性水平不同时,注册会计师应选...

判断题

良好的内部控制可完全杜绝串通舞弊。

参考答案:

判断题

职务岗位明确和权利义务清楚是界定职权范围的原则。

参考答案:

判断题

审计人员进驻被审计单位后可立即进行符合性测试。

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