国际注册内部审计师考试(CIA)
国际注册内部审计师考试(CIA)章节练习(2020.01.08)
来源:考试资料网
单项选择题
首席审计执行官在对审计范围进行考虑时,注意到限制因素的存在导致不能对公司所有的重要的政策和法规进行合规性测试,所以首席审计执行官应该:()
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单项选择题
以下有关审计目标的论述恰当的是:()
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单项选择题
最近几年全球发生了大量的灾难。为了防止可能对组织造成破坏,内部审计师应该鼓励管理层建立一个危机管理计划。下面()是建立一个危机管理计划的第一个阶段。
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单项选择题
某制造公司的总经理成立了一个由高级管理人员组成的小型委员会,目的是对一大型新建工厂的选址进行评估并且做最后的选择。关于总经理制定决策的方法下列哪项正确?()
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单项选择题
在审计抽样中,内部审计师使用精度的概念,精度是()。
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单项选择题
在审查对新的应付账款系统的用户接收情况测试的文档编制时,审计师应该确定:()
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单项选择题
内部审计师在参与公司活动时可以扮演各种角色,下列那个角色会损害内部审计师的独立性:()
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单项选择题
用户进入系统终端,发现有一条信息:您金额为15000美元的5798号采购请求未能被处理,因为您的预算中缺少可确认的资金。请联系您的预算分析师。分机号码4932。这属于针对错误的()措施。
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单项选择题
通过与资料录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪项措施?()
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单项选择题
数据库系统的查询工具应包括除下列哪项外的所有功能?()
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