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以下活动中,注册会计师认为不属于被审计单位的控制活动的是
A.授权
B.信息处理
C.职责分离
D.被审计单位的风险评估过程
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单项选择题
以下关于了解被审计单位内部控制的说法中,不正确的是
A.注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表审计有关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制
B.除非存在某些可以使控制得到一贯运行的自动化控制,否则注册会计师对控制的了解不足以测试控制运行的有效性
C.注册会计师对内部控制了解的深度包括评价控制的设计,并确定其是否得到执行,包括对控制是否得到一贯执行的测试
D.询问本身不足以评价控制的设计及确定其是否得到执行,注册会计师应将询问与其他风险评估程序结合使用
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单项选择题
注册会计师在了解被审计单位财务业绩衡量和评价情况时,应当关注以下信息,其中,你不认可的是
A.关键业绩指标、关键比率、趋势和经营统计数据
B.同期财务业绩比较分析
C.是否采用激进的会计政策、方法、估计和判断
D.被审计单位与竞争对手的业绩比较
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