A注册会计师接受委托,对X公司与财务报告相关的内部控制进行审计。在审计过程中,A注册会计师遇到了以下问题,请代为做出正确的专业判断。
A.多报和少报B.所包含的错误C.固有风险D.相关内部控制
A.执行的审核业务只能对预测的可实现程度提供有限保证,不应提供合理保证B.以消极方式在意见段中对预测性财务信息是否在假设的基础上恰当编制发表意见C.该审核业务作为鉴证业务,属于基于责任方认定且两种保证程度并存的业务D.在审核报告的意见段前说明对市场份额是否处于10%~20%之间不提供任何保证