首页
题库
网课
在线模考
桌面端
登录
搜标题
搜题干
搜选项
0
/ 200字
搜索
判断题
注册会计师执行内部控制审计工作,应当获取充分、适当的证据,为发表内部控制审计意见提供合理保证。
答案:
正确
点击查看答案
手机看题
你可能感兴趣的试题
判断题
信息系统应当建立访问安全制度,信息使用、信息管理应有明确规定。
答案:
正确
点击查看答案
手机看题
判断题
内部报告应当简洁明了、通俗易懂、传递及时,便于企业各管理层级和全体员工掌握相关信息,正确履行职责。
答案:
正确
点击查看答案
手机看题
微信扫码免费搜题