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【简答题】怎样确定应付账款的函证范围?
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审计人员对年度内有大额购货交易的应付账款,不论其在报表日有无余额,都应进行函证。此外,还应向未寄对账单的供应商、异常交易...
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答案:
对购货与付款内部控制进行评价,是为了对购货与付款业务进行实质性程序前确定对购货与付款内部控制确定可依赖程度。审计人员在评...
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【简答题】购货与付款内部控制的关键控制点包括哪些?
答案:
被审计单位每个业务循环中的内部控制措施都体现在该业务循环的各个方面,但从控制的主要角度与主要
目的方面讲,又都存...
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