A.原进账凭证回单联,授权委托书。 B.财政部门出具的要素齐全的证明文件。 C.代理人及本人身份证原件正反面。 D.客户及柜员影像。
A.查找手工冲正原因,审核是否符合复核抹账业务。 B.加盖业务公章,负责其准确性与真实性。 C.是否与核心相符,冲正原因详细注明。 D.审核上传资料内容描述是否准确.真实,齐全,完整,与系统交易信息是否一致。 E.客户身份证,柜员及客户影像。
A.查找抹账原因,审核是否符合复核抹账业务。 B.复核制由复核柜员先发起抹账业务。 C.审核是否与核心系统信息一致。 D.授权申请书,客户身份证,柜员及客户影像。