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判断题

是否按规定开展检查监督并及时通报检查情况,是风险性检查内容之一。

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判断题

内控评价结果应向全辖进行通报。对评价发现问题进行梳理和分类后反馈给同级业务部门,加强业务条线内部控制管理。

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项目主办部门应根据整改工作情况,对检查项目问题整改情况单独开展后续检查,验证整改结果。

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评价内部控制运行的有效性,就是考察其是否执行其有效的内部控制设计。

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在具体对内部控制缺陷进行认定时,应考虑采用定性标准与定量标准相结合的方法予以综合确定。

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内部控制评价应在全面评价的基础上,根据风险发生的可能性和对农业银行内部控制目标实现造成的影响程度,关注重要业务机构、重大业务事项和高风险领域。

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内控控制评价人员应签订责任书,明确评价责任。

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授权人保留随时调整受权人权限的权利,但是不能随时终止受权人的权限。

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受权人行使权限应承担相应的决策或审批责任,如果受权人行使权限中出现责任问题,授权人要追究受权人及有关责任人的责任,实现权力与责任相一致。

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授权管理部门可以根据经营管理需要,以签报形式提出特别授权建议,会签相关业务管理部门,并报行长审批后,制作授权文书。

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