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审计人员分析企业投资业务管理报告上为了判断企业长期投资业务的管理情况,因此属于符合性测试的内容。
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对
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审计人员在出具审计报告时,应将已审计的会计报表作为附件赠送报表使用人。
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审计人员在完成审计工作时与被审计单位管理当局要沟通商讨审计报告的措辞。
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审计人员通过询问、观察、检查等方法,可以测试营业外收支业务内部控制制度的设计与遵守情况。
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对
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审查企业的应税利润时,应注意上审查不得扣除项目的列支是否正确。
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对
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审查长期投资与短期投资在分类上相互划转的会计处理是否正确时,注册会计师一般可不考虑的事项是长期投资转化为短期投资的合理性。
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如果注册会计师已从被审计单位的开户银行获取了银行对账单和所有已付支票清单,该注册会计师勿需再向该银行函证。
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如果上期会计报表是由其他会计师事务所审计的,注册会计师在审计本期会计报表时对期初余额不负任何责任,也无须考虑其对审计意见类型的影响。
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错
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如果被审计单位首次接受审计,审计人员需要对固定资产期初余额进行审计,仔细审查各次固定资产的盘点记录是最佳的审计方法。
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错
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确定坏账准备的相关内部控制是否健全、有效不属于坏账准备的审计目标。
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对
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盘点库存现金时,必须有被审计单位会计主管人员和注册会计师参加,并由出纳员进行盘点。
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