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单项选择题
注册会计师应当针对期后期间,询问并检查信息,这些信息不包括( )。
A、在审计期间出具的内部审计报告或类似报告
B、其他注册会计师出具的涉及被审计单位内部控制缺陷的报告
C、监管机构发布的涉及被审计单位内部控制的报告
D、注册会计师在执行其他业务中获取的、有关被审计单位内部控制有效性的信息
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单项选择题
对于上市实体内部控制审计,项目质量控制复核人员应当考虑的事项中不包括( )。
A、项目组就具体业务对会计师事务所独立性作出的评价
B、项目组是否已就涉及意见分歧的事项,或者其他疑难问题或争议事项进行适当咨询,以及咨询得出的结论
C、选取的用于复核的审计工作底稿,是否反映项目组针对重大判断执行的工作,以及是否支持得出的结论
D、确定重要账户、列报及其相关认定的过程,包括对拟测试组成部分的确定
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单项选择题
内部控制审计和财务报告审计存在差异的方面不包括( )。
A、两者确定的重要性水平不同
B、内部控制测试范围存在区别
C、内部控制测试结果所要达到的可靠程度不完全相同
D、两者对控制缺陷的评价要求不同
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