A.建立、健全信用卡业务内部控制体系 B.制订各岗位、各流程的业务操作手册,严格规范各项操作要求 C.对关键岗位进行操作风险等级评定,明确各岗位职责分工以及相关职能的适当分离 D.对信用卡业务操作风险点进行定期和不定期的检查 E.依据相关规定实行关键岗位轮换和强制性休假等措施
A.电话催收录 B.信函邮寄记录 C.催收系统中记录的催收管理工作事项 D.上门催收通知及回执 E.催收记录表
A.小型经贸公司 B.批发类商户 C.中介服务机构 D.旅行社 E.咨询服务类机构
A.检查商户机具数量、型号 B.及时收回机具 C.收回POS终端机具要及时入库 D.需清除机具应用程序 E.更新机具管理台帐
A.正常类 B.关注类 C.次级类 D.可疑类 E.损失类