06069审计学原理问答题每日一练(2019.06.03)

来源:考试资料网

问答题

参考答案:否定意见适用于较多的重要事项或特别重要的事项存在严重错误、违反一致性原则,或存在或有事项,而且预期结果能够合理估计并很严...

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参考答案:是指在审计实施阶段中执行具体审计程序所形成的审计工作底稿,主要包括对某审计循环或审计事项所作出的符合性测试或实质性测试的...

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参考答案:下列情况可将控制风险评价为低水平:控制程序和控制政策与管理当局认定相关;通过符合性测试已经获得证据证明内部控制有效。下列...

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参考答案:①盲目采购,缺乏严格的计划与审批。②采购人员收受客户贿赂。③大量结欠应付账款,长期挂账。④采购与付款业务凭证流转不畅,随...

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参考答案:①舞弊人员对收入的现金不入账,以窃取现金;如贪污货款、截留挪用、私作折旧、故列呆账、张冠李戴、虚设账户;②舞弊者利用现金...
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